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欢迎订阅《企业内部控制审计工作底稿编制指南》
作者: 发布日期:2011-12-26 12:08:31  查看次数:109 次
 

 

欢迎订阅《企业内部控制审计工作底稿编制指南》

为了配合内部控制审计制度的实施,指导注册会计师编制内部控制审计工作底稿,中国注册会计师协会组织有关专家编写了《企业内部控制审计工作底稿编制指南》。该指南在《企业内部控制审计指引》和《企业内部控制审计指引实施意见》框架下起草,在编写时力求既体现内部控制审计业务的特点,又体现整合审计的要求,突出可操作性。指南内容涵盖编制审计计划、测试内部控制、评价控制缺陷和出具审计报告等各个重要环节,既阐述内部控制审计的基本概念、原理和核心程序,又提供核心工作底稿的范例,具有较强的实用性。

《企业内部控制审计工作底稿编制指南》每套定价48元,已由中国财政经济出版社出版发行。

事务所及个人购买的,须全额汇款,另加15%的邮寄费,订购10套以上的免收邮寄费。

收款单位:中国财政经济出版社

开户银行:北京银行北洼路支行       

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地址:北京市海淀区阜成路甲28号新知大厦938房间   

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联系人:范爽   罗亚洪    

联系电话:01088190977 01088190972

传真电话:01088190916

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《企业内部控制审计工作底稿编制指南》

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